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企業內部控制的風險管理機制淺談

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企業內部控制的風險管理機制淺談

摘要:市場經濟環境下,企業經營發展中面臨著激烈的市場競爭,必須切實做好內部控制和風險管理,才能實現自身的健康發展。就目前而言,不少企業在內部控制風險管理中存在很多問題,缺乏對于內控風險的評估和預測能力,導致企業在經營管理活動中面臨著各種各樣的風險,影響了企業的穩定健康發展。本文從企業內部控制風險管理中存在的問題出發,就其內部控制風險管理機制的構建和完善策略進行了討論。

關鍵詞:企業;內部控制;風險管理

一、企業內部控制風險管理存在的問題

對于企業而言,內部控制與風險管理是相互促進的關系,風險管理是內部控制的一個重要組成部分,風險控制則是內部控制的實質。但是從目前來看,很多企業在開展內部控制的過程中,實際上并沒有重視風險管理,沒有構建起完善的風險管理機制,導致其在開展風險管理的過程中,暴露出不少問題:

(一)風險管理意識不強烈

經濟全球化背景下,企業面臨著來自國內與國際市場的雙重競爭壓力,在經營管理中存在的不確定因素越來越多,風險管理工作變得尤其重要。但是很多企業缺乏強烈的風險管理意識,在開展內部控制的過程中,一味關注財務方面的問題,對于風險管理不夠重視,管理人員沒有能夠真正認識到內控風險管理在企業發展中的重要性,更加沒有意識到內控風險管理在提高企業經濟效益方面的優勢,在這種情況下,企業內部缺乏有效的內控環境,很容易忽視風險因素,對于風險的抵御能力嚴重不足[1]。

(二)風險治理結構不完善

完善的風險治理結構同樣是企業開展內控風險管理的關鍵,但是現階段,我國大部分企業并沒有能夠形成完善的風險治理結構,管理層依然是內部控制的主體,在這種情況下,企業的權力體系受損,內控制度的落實也變得困難重重。依照我國相關法律法規的要求,對于上市公司,需要設置完善的權力機構,如董事會、股東大會等,但是缺乏完善的法人結構,導致企業在設置權利結構的過程中,出現了機構職能重疊的情況。公司董事會對于企業經營發展目標的制定需要負一定的責任和義務,無論是董事會成員還是企業財務,都不能繞過董事會獨立簽訂經營計劃和投資方案,一旦出現這樣的問題,就會對企業內控風險管理的有效性產生影響。

(三)風險控制體系不健全

在國內很多企業,都沒有能夠設置專門的風險管理部門,這也是風險管理工作無法得到順利實施的主要影響因素。面對新的市場環境,企業在經營管理中存在很多的不確定因素,很容易誘發相應的風險和隱患,因此,需要設置專門的風險管理部門,做好企業風險的識別、評估、預測和應對,保障企業的穩定健康發展。而實際上,很多企業缺乏相應的風險管理意識,并沒有能夠形成健全的風險控制體系,影響了內控風險管理的實施效果。

(四)內部監管機制不合理

對于企業而言,完善的內部控制需要包含更多的規章制度,實現對企業內部工作人員的約束,以此來保證內部控制的效果,促進工作效率的提高。在制定和實施內部控制制度的過程中,要求企業領導和監管部門將監督管理的作用切實發揮出來,這樣才能保證內部控制的執行力度和風險管理的實施效果。受不合理的內部監管機制的影響,監督部門與其他相關部門之間缺乏有效的溝通聯系,本身的監督作用無法得到有效發揮,加上工作人員法律意識淡薄,在工作中存在非常嚴重的形式化問題,很容易給企業帶來內部控制風險[2]。

二、企業內部控制風險管理機制的構建及完善策略

(一)樹立內控風險管理意識

市場經濟環境下,風險管理是企業內部控制中一個非常重要的環節,會對企業的經營風格產生直接影響,更關系著企業發展目標的順利實現,能夠將企業經營管理中的價值觀念充分體現出來。基于此,企業管理層應該樹立起相應的內控風險管理意識,以更加積極的態度去應對企業在經營管理中面臨的各種風險。風險管理觀念和意識是企業對于風險的認知與態度,要求企業全體員工的廣泛認可,才能切實實現對風險的評估和應對。在開展內控風險管理的過程中,企業應該做好宣傳工作,構建起相應的內控風險管理環境,確保所有員工都可以形成對于各類風險的清醒認識,自覺提升風險意識和危機意識,使得其在日常工作中能夠及時發現和上報風險,為風險的管理和防控奠定良好基礎。

(二)完善內控風險治理結構

企業在開展內控風險治理的過程中,需要具備完善的法人治理機制,在董事會、經理層和股東大會之間形成相應的權力制約體系,確保其能夠實現相互制衡,協調運轉。完善的內控企業治理體系應該包括業務執行系統、民主管理系統和內部監督系統等,需要將董事會的作用最大限度地發揮出來,對其監督核心地位進行肯定。同時,應該強化獨立董事對于企業的監管力度,將其薪資待遇與企業風險掛鉤,從法律層面明確獨立董事的責任,提升其專業素養,構建起完善的人才庫,確保企業能夠依照自身的實際需求進行人才挑選。另外,在企業經營管理活動中,對于一些特殊事項,可以成立專門的管理委員會,挑選專業人才來對相關問題進行處理。例如,企業可以設置風險管理委員會,幫助企業開展風險識別和風險防范工作,于其職責范圍內,采取切實可行的措施和方法,完成風險傳遞工作,做好金融工作風險的評估,提升企業內部控制的有效性。

(三)健全內控風險應對體系

在針對企業風險事項進行識別的過程中,企業應該高度重視風險管理,做好風險的識別預警,從自身的實際情況出發,采取有效的風險應對措施,構建起健全的內控風險應對體系,以此來確保企業戰略目標的順利落實。同時,管理層需要對企業風險進行細化,將其分為業務層面風險和公司層面風險,從企業風險的誘發因素著眼,將風險分為內部因素誘發的戰略風險、組織風險財務風險,以及外部因素誘發的法律風險、市場風險和政策風險等。企業必須結合自身實際情況,采取切實可行的措施和方法,做好風險分析及識別,通過定量分析的方法,對潛在的風險隱患進行識別判斷,以此來實現自身的可持續發展。

(四)注重內控風險監督管理

無論是內部控制制度還是風險管理機制,想要在企業中得到有效落實,就必須將監督部門的作用切實發揮出來,制定出完善的內部審查制度,充分保證監管部門工作的獨立性,在獲取企業領導支持的同時,也應該對可能存在的管理不到位或者職權濫用問題進行防范,配合有效的監督管理,保證良好的工作效率。從監督部門的角度,應該立足企業發展情況,制定出有效的風險管理措施,開展有效的風險評估,聘請專業的法律顧問提供法律指導,以此來保證內控風險管理的合法性。同時,企業應該建立起相應的風險評估機制,為風險識別工作奠定堅實基礎,確保任何一個項目都能夠經過相應的風險識別和評估,這樣能夠幫助企業認清自身在經營管理中存在的機遇和風險,提升管理決策制定的合理性和針對性,以此來實現風險的有效規避,減少不必要的經濟損失[3]。

三、結語

總而言之,社會主義市場經濟環境下,企業面臨著新的機遇以及更加嚴峻的挑戰,想要實現自身的穩定健康發展,應該做好內部控制工作,強化對于各類風險的防范和應對,降低風險發生的幾率以及造成的影響。越發巨大的競爭壓力,要求企業要加快財務風險管理體制的建設和執行,在確保企業自身經濟效益的同時,引導員工樹立起相應的風險意識,以此來營造出良好的企業內部環境,強化員工對于風險管理的意識和能力,確保企業可以更加從容地應對激烈的市場競爭壓力,實現自身的可持續健康發展。

參考文獻:

[1]劉璟威.企業內部控制在財務風險管理中的應用分析[J].企業改革與管理,2019(02):149-150.

[2]彭杰.論全面風險管理推動企業內部控制機制創新[J].納稅,2019,13(02):275.

[3]初燕燕.淺談企業內部控制的風險管理機制[J].現代營銷(下旬刊),2018(12):145-146.

作者:黃育霞 單位:福州云頂網絡科技有限公司

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